| 集中改革プランの取組状況 | 《取組状況に係る記号の説明》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【総括表】 | 市町村名: | 大間町 | (単位:件、%) | 記号 | 説 明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推進項目・取組項目 | プランにおける取組件数 | 実 施 状 況 | ◎ | 計画以上に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H17〜21までの 取組件数 |
H19までの 取組件数 |
計 | ◎ | ○ | △ | ▲ | − | ○ | 計画どおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 事務事業の再編・整理、廃止・統合 | 20 | 18 | 20 | 1 | (5.0) | 17 | (85.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | (10.0) | △ | 目標達成に | |||||||||||||||||||||||||||||
| U 民間委託等の推進 | 58 | 54 | 58 | 2 | (3.4) | 52 | (89.7) | 0 | 0.0 | 2 | (3.4) | 2 | (3.4) | ▲ | 目標達成に | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 公の施設に係る取組 | 32 | 30 | 32 | 2 | (6.3) | 28 | (87.5) | 0 | 0.0 | 2 | (6.3) | 0 | 0.0 | − | 未着手 | |||||||||||||||||||||||||||||
| @ レクリエーション・スポーツ施設 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | (50.0) | 0 | 0.0 | 1 | (50.0) | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 4 | (100.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B 基盤施設 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0.0 | 13 | (100.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C 文教施設 | 10 | 10 | 10 | 2 | (20.0) | 8 | (80.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | (66.7) | 0 | 0.0 | 1 | (33.3) | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 公の施設以外の施設に係る取組 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0.0 | 9 | (81.8) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | (18.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 その他の事務について | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.0 | 15 | (100.0) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V 定員管理・給与の適正化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <給与の適正化> | 3 | 3 | 3 | 1 | (33.3) | 2 | (66.7) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W 第三セクターの見直し | 7 | 5 | 7 | 2 | (28.6) | 3 | (42.9) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | (28.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 88 | 80 | 88 | 6 | (6.8) | 74 | (84.1) | 0 | 0.0 | 2 | (2.3) | 6 | (6.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 《実施状況に係る記号の説明》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V 定員管理・給与の適正化 <定員管理の適正化> | X 経費節減等の財政効果 | 記 号 | 説 明 ・ 基 準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人 | 総 計 | 一般行政 | 特別行政 | 公営企業等 | 公営企業 (病院) |
◎ | 目標達成 | 計画以上に取組が進んだもの (目標年度より前倒しで目標を達成したもの) |
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| @H20.4.1計画 | 99 | 73 | 14 | 12 | 0 | @ 〜H19計画 | 128,302 | 千円 | ○ | 計画どおり取組が進んだもの (予定どおり目標を達成したもの) |
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| AH20.4.1実績 | 96 | 69 | 14 | 13 | 0 | A 〜H19実績(見込)[1] | 182,626 | 千円 | △ | 目標達成に向けた取組・検討を継続中のもの (当該年度の状況が、予定していた目標に比較して7割程度のもの) |
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| A−@ | △ 3 | △ 4 | 0 | 1 | 0 | A−@ | 54,324 | 千円 | ▲ | 目標達成に向けた取組・検討に着手したもの (当該年度の状況が、予定していた目標に比較して3割に満たないもの) |
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| BH22.4.1当初計画 | 95 | 70 | 13 | 12 | 0 | 《参考》 H17〜21計画 | 325,840 | 千円 | − | 未着手(当該年度において、未だ取組に着手していないもの) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH22.4.1見込 | 95 | 70 | 13 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C−B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【集中改革プランの進行管理の体制】 | 【会議等の開催状況】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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平成16年度に大間町行政改革推進委員会の会議を開催し、平成17年3月改定した大間町行政改革大綱を基に平成17年度集中改革プラン策定部会において策定し集中改革プラン策定委員会で了承した計画で現在に至っている。なお、これ以降の会議は開催されていない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【これまでの取組の主なもの・今後の方針等】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集中改革プランの取組で主なものとしては、各項目ともほぼ計画通りに取組が進んでおります。また、今後の方針等としては、計画の早期着手完了を目指し、各課協力しながら業務を遂行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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