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平成19年度大間町の財政状況 |
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| 平成19年度各会計の3月31日現在の予算執行状況をお知らせします。 |
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| 1.一般会計予算の執行状況 |
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| 歳 入 |
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(単位:千円) |
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歳 出 |
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(単位:千円) |
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| 科 目 |
予算現計額 |
収入済額 |
収入率(%) |
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科 目 |
予算現計額 |
支出済額 |
執行率(%) |
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| 1 |
町税 |
447,439 |
419,965 |
93.9 |
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1 |
議会費 |
59,763 |
59,314 |
99.2 |
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| 2 |
地方譲与税 |
32,478 |
21,878 |
67.4 |
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2 |
総務費 |
917,020 |
636,689 |
69.4 |
| 3 |
利子割交付金 |
828 |
1,193 |
144.1 |
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| 4 |
配当割交付金 |
330 |
642 |
194.5 |
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3 |
民生費 |
583,764 |
560,175 |
96.0 |
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| 5 |
株式等譲渡所得割交付金 |
302 |
0 |
0.0 |
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4 |
衛生費 |
383,920 |
333,726 |
86.9 |
| 6 |
地方消費税交付金 |
52,542 |
57,703 |
109.8 |
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| 7 |
自動車取得税交付金 |
10,474 |
7,808 |
74.5 |
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5 |
労働費 |
3,457 |
2,478 |
71.7 |
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| 8 |
地方特例交付金 |
5,410 |
5,410 |
100.0 |
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6 |
農林水産業費 |
514,963 |
503,242 |
97.7 |
| 9 |
地方交付税 |
1,404,451 |
1,404,451 |
100.0 |
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| 10 |
交通安全対策交付金 |
314 |
505 |
160.8 |
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7 |
商工費 |
66,129 |
44,644 |
67.5 |
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| 11 |
分担金及び負担金 |
21,683 |
21,624 |
99.7 |
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8 |
土木費 |
195,902 |
97,853 |
49.9 |
| 12 |
使用料及び手数料 |
39,536 |
38,186 |
96.6 |
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| 13 |
国庫支出金 |
1,399,850 |
606,791 |
43.3 |
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9 |
消防費 |
254,672 |
254,428 |
99.9 |
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| 14 |
県支出金 |
220,322 |
73,532 |
33.4 |
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10 |
教育費 |
843,056 |
489,697 |
58.1 |
| 15 |
財産収入 |
26,151 |
27,502 |
105.2 |
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| 16 |
寄附金 |
2,247 |
2,247 |
100.0 |
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11 |
公債費 |
454,952 |
452,385 |
99.4 |
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| 17 |
繰入金 |
339,581 |
334,851 |
98.6 |
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12 |
諸支出金 |
348,290 |
346,371 |
99.4 |
| 18 |
繰越金 |
47,751 |
47,751 |
100.0 |
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| 19 |
諸収入 |
376,733 |
343,250 |
91.1 |
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13 |
予備費 |
44,013 |
0 |
0.0 |
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| 20 |
町債 |
241,479 |
124,379 |
51.5 |
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計 |
4,669,901 |
3,781,002 |
81.0 |
| 計 |
4,669,901 |
3,539,668 |
75.8 |
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| 2.特別会計・企業会計予算の執行状況 |
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| 歳 入 |
|
(単位:千円) |
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歳 出 |
|
(単位:千円) |
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| 会計区分 |
予算現計額 |
収入済額 |
収入率(%) |
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会計区分 |
予算現計額 |
支出済額 |
執行率(%) |
| 国民健康保険特別会計 |
942,883 |
772,675 |
81.9 |
|
国民健康保険特別会計 |
942,883 |
829,095 |
87.9 |
| 海峡保養センター事業等特別会計 |
164,840 |
143,804 |
87.2 |
|
海峡保養センター事業等特別会計 |
164,840 |
151,133 |
91.7 |
| 老人保健特別会計 |
471,090 |
376,655 |
80.0 |
|
老人保健特別会計 |
471,090 |
414,500 |
88.0 |
| 介護保険特別会計 |
383,708 |
362,665 |
94.5 |
|
介護保険特別会計 |
383,708 |
325,158 |
84.7 |
| 下水道事業特別会計 |
191,144 |
15,097 |
7.9 |
|
下水道事業特別会計 |
191,144 |
128,694 |
67.3 |
| 水道事業会計 |
179,422 |
165,561 |
92.3 |
|
水道事業会計 |
228,209 |
221,024 |
96.9 |
| 計 |
2,333,087 |
1,836,457 |
78.7 |
|
計 |
2,381,874 |
2,069,604 |
86.9 |
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| 3.町有財産の状況 |
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4.町債の状況 |
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| 種 別 |
現 在 高 |
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会 計 区 分 |
現 在 高 |
| 土地 |
4,446,161u |
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一般会計 |
4,234,040千円 |
| 建物 |
57,994u |
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海峡保養センター事業等特別会計 |
2,825千円 |
| 証券等 |
970,347千円 |
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下水道事業特別会計 |
1,237,462千円 |
| 基金 |
3,278,745千円 |
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水道事業会計 |
1,043,414千円 |
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計 |
6,517,741千円 |
| 5.一時借入金の現在高 |
1,030,000千円 |
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| 6.町民負担の状況 |
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| 区分 |
予算現額 |
町民1人当たり |
1世帯当たり |
人口
6,267人 |
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| 町民税 |
256,868千円 |
40,987円 |
105,794円 |
世帯数 2,428世帯 |
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| 固定資産税 |
126,218千円 |
20,140円 |
51,984円 |
※ 左記の町民、世帯当たりの金額は |
| 町たばこ税 |
48,840千円 |
7,793円 |
20,115円 |
町税予算額をそれぞれの人数で除した |
| その他の町税 |
15,513千円 |
2,475円 |
6,389円 |
金額のため、実負担額とは異なります。 |
| 計 |
447,439千円 |
71,395円 |
184,282円 |
◎問い合わせ 企画調整課 財政係 |
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