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平成18年度大間町の財政状況 |
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| 平成18年度各会計の9月30日現在の予算執行状況をお知らせします。 |
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| 1.一般会計予算の執行状況 |
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| 歳 入 |
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(単位:千円) |
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歳 出 |
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(単位:千円) |
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| 科 目 |
予算現計額 |
収入済額 |
収入率(%) |
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科 目 |
予算現計額 |
支出済額 |
執行率(%) |
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| 1 |
町税 |
387,606 |
203,617 |
52.5 |
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1 |
議会費 |
78,377 |
39,278 |
50.1 |
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| 2 |
地方譲与税 |
50,448 |
28,237 |
56.0 |
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2 |
総務費 |
689,302 |
242,183 |
35.1 |
| 3 |
利子割交付金 |
1,558 |
459 |
29.5 |
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| 4 |
配当割交付金 |
618 |
215 |
34.8 |
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3 |
民生費 |
1,023,072 |
403,770 |
39.5 |
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| 5 |
株式等譲渡所得割交付金 |
126 |
4 |
3.2 |
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4 |
衛生費 |
377,669 |
182,990 |
48.5 |
| 6 |
地方消費税交付金 |
49,839 |
34,474 |
69.2 |
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| 7 |
自動車取得税交付金 |
10,456 |
4,385 |
41.9 |
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5 |
労働費 |
2,221 |
456 |
20.5 |
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| 8 |
地方特例交付金 |
15,137 |
15,137 |
100.0 |
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6 |
農林水産業費 |
533,523 |
251,664 |
47.2 |
| 9 |
地方交付税 |
1,368,758 |
934,098 |
68.2 |
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| 10 |
交通安全対策交付金 |
290 |
0 |
0.0 |
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7 |
商工費 |
73,611 |
23,982 |
32.6 |
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| 11 |
分担金及び負担金 |
21,890 |
11,166 |
51.0 |
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8 |
土木費 |
187,847 |
31,416 |
16.7 |
| 12 |
使用料及び手数料 |
40,271 |
18,754 |
46.6 |
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| 13 |
国庫支出金 |
2,558,464 |
47,197 |
1.8 |
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9 |
消防費 |
249,743 |
128,919 |
51.6 |
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| 14 |
県支出金 |
176,012 |
16,160 |
9.2 |
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10 |
教育費 |
1,566,752 |
489,789 |
31.3 |
| 15 |
財産収入 |
14,606 |
7,880 |
54.0 |
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| 16 |
寄附金 |
1,786 |
2,305 |
129.1 |
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11 |
公債費 |
415,203 |
203,145 |
48.9 |
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| 17 |
繰入金 |
271,848 |
216,913 |
79.8 |
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12 |
諸支出金 |
323,055 |
255,558 |
79.1 |
| 18 |
繰越金 |
25,704 |
25,705 |
100.0 |
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| 19 |
諸収入 |
295,663 |
37,100 |
12.5 |
|
13 |
予備費 |
40,205 |
0 |
0.0 |
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| 20 |
町債 |
269,500 |
9,600 |
3.6 |
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計 |
5,560,580 |
2,253,150 |
40.5 |
| 計 |
5,560,580 |
1,613,406 |
29.0 |
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| 2.特別会計・企業会計予算の執行状況 |
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| 歳 入 |
|
(単位:千円) |
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歳 出 |
|
(単位:千円) |
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| 会計区分 |
予算現計額 |
収入済額 |
収入率(%) |
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会計区分 |
予算現計額 |
支出済額 |
執行率(%) |
| 国民健康保険特別会計 |
898,083 |
193,700 |
21.6 |
|
国民健康保険特別会計 |
898,083 |
304,647 |
33.9 |
| 海峡保養センター事業等特別会計 |
151,272 |
72,924 |
48.2 |
|
海峡保養センター事業等特別会計 |
151,272 |
88,055 |
58.2 |
| 老人保健特別会計 |
473,917 |
186,353 |
39.3 |
|
老人保健特別会計 |
473,917 |
202,116 |
42.6 |
| 介護保険特別会計 |
349,755 |
159,119 |
45.5 |
|
介護保険特別会計 |
349,755 |
128,791 |
36.8 |
| 下水道事業特別会計 |
178,649 |
6,057 |
3.4 |
|
下水道事業特別会計 |
178,649 |
52,721 |
29.5 |
| 水道事業会計 |
155,695 |
66,121 |
42.5 |
|
水道事業会計 |
204,505 |
59,852 |
29.3 |
| 計 |
2,207,371 |
684,274 |
31.0 |
|
計 |
2,256,181 |
836,182 |
37.1 |
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| 3.町有財産の状況 |
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4.町債の状況 |
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| 種 別 |
現 在 高 |
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会 計 区 分 |
現 在 高 |
| 土地 |
4,399,013u |
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一般会計 |
4,238,283千円 |
| 建物 |
53,315u |
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海峡保養センター事業等特別会計 |
5,138千円 |
| 証券等 |
1,133,515千円 |
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下水道事業特別会計 |
1,193,863千円 |
| 基金 |
3,207,381千円 |
|
水道事業会計 |
1,078,143千円 |
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計 |
6,515,427千円 |
| 5.一時借入金の現在高 |
950,000千円 |
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| 6.町民負担の状況 |
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| 区分 |
予算現額 |
町民1人当たり |
1世帯当たり |
人口
6,435人 |
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| 町民税 |
195,100千円 |
30,319円 |
78,733円 |
世帯数 2,478世帯 |
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| 固定資産税 |
132,516千円 |
20,593円 |
53,477円 |
※ 左記の町民、世帯当たりの金額は |
| 町たばこ税 |
50,400千円 |
7,832円 |
20,339円 |
町税予算額をそれぞれの人数で除した |
| その他の町税 |
9,590千円 |
1,490円 |
3,870円 |
金額のため、実負担額とは異なります。 |
| 計 |
387,606千円 |
60,234円 |
156,419円 |
◎問い合わせ 企画調整課 財政係 |
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